
12月2日,甘肅工程咨詢集團召開2025年度重點業務環節專項審計情況審議會,聽取各審計組審計情況匯報,被審計單位現場表態發言。
按照集團公司黨委年度重點工作部署,審計部門采用“上下貫通、交叉審計”統一調配模式,組建三個審計組,于6月中旬啟動所屬子公司重要業務環節專項審計,同步完成4戶企業領導人員離任審計,全面掌握各單位治理現狀與財務管理水平,為規范經營、防范風險筑牢基礎。
此次專項審計依據法律規定,聚焦重點業務環節開展全面核查,各審計組通過多輪深入溝通、實地核查、資料審閱、數據比對等方式,摸清企業實情、找準核心問題、提出整改措施,全面揭示了各子公司在重要業務環節的薄弱點與潛在風險。
針對審計發現問題,集團公司要求被審計單位切實履行整改主體責任,建立整改臺賬,明確時間節點與具體措施,加強跟蹤督辦與閉環驗收,切實推動審計成果有效轉化,進一步完善長效機制,強化源頭治理,持續提升合規經營與精細化管理水平,為集團公司高質量發展保駕護航。
集團公司領導班子成員,高管,相關部門負責人;被審計單位黨委書記,董事長,總經理,紀委書記,經營工作分管負責人及相關部門負責人參加。
(責任編輯:王威)